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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta 2015 ed anni precedenti modificate nel 2015</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-17</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-17</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.liceodavigonicoloso.gov.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=240&amp;Itemid=0&amp;jsmallfib=1&amp;dir=JSROOT/Trasparenza/11_Bandi+di+gara+e+contratti/AVCP+Legge+190-12-XML+2015/gare2018.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.3 del 21/09/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/EL del 31/01/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000004-2018-2018 del 14/11/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E01849 del 19/01/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FTIPA/2018/1800139 del 16/11/2018</oggetto>
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        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.54 del 31/10/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.01 PA del 08/03/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>FERRO' ELISABETTA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.040 del 10/10/2018</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00202890992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 17_18 del 14/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KM2 SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00397820101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KM2 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.356 del 20/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02347450989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICI VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41990.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>41990.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 19/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIARDINO  SIMONA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01597730082</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIARDINO  SIMONA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>244.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>244.80</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018 60003 del 19/03/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066360106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. - Metronotte Riviera di Levante S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7/A del 12/06/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI CAMOGLI ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E26488 del 20/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000047/15 del 04/05/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1114 del 12/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00194920997</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT  TIGULLIO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00220/2018 del 30/11/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>PACI S.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05012160486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACI S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2332.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E07717 del 08/03/2018</oggetto>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2107.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2107.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.N.03PA / 2018 del 09/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LINEA SERVICE SAS DI BACIGALUPO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264490992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA SERVICE SAS DI BACIGALUPO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>PAGAMENTO QUOTE ALUNNI N°46 ESAMI FIRST</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01965580994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9458.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E01932 del 22/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>383.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>383.65</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A1EDCD5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20174E595, n.20174G02139</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A18PAS0011639 del 30/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>45.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B24DD9D1</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000175-18 del 28/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1066.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1066.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D230CF76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 10/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413090990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ziguele Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413090990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ziguele Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F22F2484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000264/11/2018 del 04/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3022FBCC2</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000002-2018-A del 01/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03619480100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ERRE EFFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03619480100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA ERRE EFFE SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E13037 del 24/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000085/17/2018 del 27/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>374.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-10</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.132 del 17/04/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>227.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.46/EL del 30/09/2018</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 31/05/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.189296858, n.189295493, n.189295492, n.189296952</oggetto>
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          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1391.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-07-10</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.55 del 31/10/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1620 del 18/12/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000003-2018-01 del 05/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02408020994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLLI  ELISA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2017 del 08/01/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO  Software  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO  Software  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-01-10</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721820347 del 18/09/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.4780 del 31/08/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>C2  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C2  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/2018/AM/PA del 15/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.E.S.A. SRL / HOTEL AMADEUS E TEATRO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00804070019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.E.S.A. SRL / HOTEL AMADEUS E TEATRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C23F4A25</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45/EL, n.48/EL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/FE, n.2/FE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRATELLI BONA S.N.C. DI SAMUELE BONA E C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498220991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRATELLI BONA S.N.C. DI SAMUELE BONA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1618016959 del 07/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>57.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5322EED82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19 del 30/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z542318D66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000041/15 del 19/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00014 del 28/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>662.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>662.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z562360DFD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 22/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04058920655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ART DESIGN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04058920655</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ART DESIGN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>763.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>763.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5925CAED3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.66, n.67</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A23CCCB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 del 30/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419240995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPODONICO  ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02419240995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPODONICO  ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z622592265</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000002419 del 21/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8712.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8712.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6523357F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23/EL del 30/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2315.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6724F24B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5103 del 19/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16899.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16899.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z682438930</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/EL del 31/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FATTPA 10_18 del 04/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE DE GENES</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02388880995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE DE GENES</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FTIPA/2018/1800074 del 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CAPRILE DI CAPRILE ENRICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03562740104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTONOLEGGIO CAPRILE DI CAPRILE ENRICO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1253 del 18/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04066840283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITS di Volpato Luca &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.17</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2917 del 05/09/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNODID  S.R.L.   NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05154789652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID  S.R.L.   NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1PA del 18/06/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARRETTI ANDREA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRRNDR71H14D969H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARRETTI ANDREA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/PA del 11/06/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>Ziguele Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02413090990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ziguele Società Cooperativa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2060.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/e del 19/01/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>FUTUR TIME  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06677001007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTUR TIME  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.80</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2PA del 28/03/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>HOTEL CAVOUR - Villa Sorriso s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01116000991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CAVOUR - Villa Sorriso s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018 60014 del 30/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. - Metronotte Riviera di Levante S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01066360106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. - Metronotte Riviera di Levante S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E09965 del 04/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA  000006 del 12/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147370993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCHIZZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00147370993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCHIZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8721B770E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00021 del 13/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4143.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4143.75</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1402 del 26/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>394.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/6 del 05/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROYECTO ESPANA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000012/15 del 18/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/54 del 05/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07507591217</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6187/PA/2018 del 19/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>408.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000013/15 del 21/02/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000000454 del 22/01/2018</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER.  ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E12203 del 17/04/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>733.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>733.98</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000058/15, n.2018/0000062/15, n.2018/0000065/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E20187 del 20/06/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.C12020182861601491 del 11/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000038/15 del 15/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A18PAS0004843 del 31/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA12S1A1FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 25/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>NLSMHL90A45D969R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONALI SANTONI MICHELA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NLSMHL90A45D969R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ONALI SANTONI MICHELA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA225C45FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.237 del 14/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34 del 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1798.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1798.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32 del 31/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-11</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.T/079 del 26/07/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ADDIO PIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06209620829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADDIO PIZZO TRAVEL COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.18247/SP del 04/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>376.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.51 del 12/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1837.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1375, n.1406</oggetto>
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          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43507, n.43508</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12203.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12203.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.419/PA del 29/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08615101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GT SRLs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08615101212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GT SRLs</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF2446E25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000076/15 del 13/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB123F4408</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.N.02PA / 2018 del 23/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264490992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA SERVICE SAS DI BACIGALUPO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02264490992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA SERVICE SAS DI BACIGALUPO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.74/P del 15/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB425D0DF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/PA del 19/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02428790998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA CORTE SARA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02428790998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELLA CORTE SARA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6219C697</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.011, n.010</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00202890992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00202890992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3705.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB721D5E8A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000010/15 del 15/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000004-2018-EL del 28/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02108210994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR RISTORANTE TIGULLIO S.n.c.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-04-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.5 del 30/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02889010100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL-CA ECOLOGIA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000017/7A del 12/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3685.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018-C74EL-138 del 03/04/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>VOLVER VIAGGI di Marabotto Giada</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623210091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLVER VIAGGI di Marabotto Giada</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5993.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5993.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000438 del 27/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>142.20</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000164/11/2018, n.00000165/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29655.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29655.50</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000007/15 del 05/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000103-18 del 27/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/PA del 26/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02394350991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO DEL TIGULLIO SNC di CHIAPPE S.&amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02394350991</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO DEL TIGULLIO SNC di CHIAPPE S.&amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA219F529</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/P del 25/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>748.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>748.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA25A3F4F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8718391954 del 26/11/2018 - OTTOBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB21D68D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.023/2018 del 26/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06468990962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE LOFFICINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD1F3C9A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E02869 del 30/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.166/SPL del 19/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.75/PA del 21/09/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMARK   Italia  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMARK   Italia  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>264.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000073/15 del 12/09/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721820346 del 18/09/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E23302 del 23/08/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-06</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00022 del 13/06/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>998.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>998.75</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.262 del 24/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-05</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184E12206 del 18/04/2018</oggetto>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>354.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>354.39</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.14/E del 09/05/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365340403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL LEONARDO DI BAROCCI GIANCARLO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01365340403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL LEONARDO DI BAROCCI GIANCARLO &amp; C. - S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>803.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>803.88</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018-C74EL-11 del 25/01/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01623210091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLVER VIAGGI di Marabotto Giada</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01623210091</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLVER VIAGGI di Marabotto Giada</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30646.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1025/02 del 28/09/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>491.75</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000014/7A del 19/04/2018</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>923.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>923.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ze2233d3d5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.180104/PA del 30/04/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09594470016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE APRITICIELO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>329.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.111/02 del 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2018/0000020/15 del 15/03/2018</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.41 del 07/03/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-13</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2018-01-26</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.53 del 20/11/2018</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02389920998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEVANTE ALLESTIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000003-18 del 22/01/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.63E del 06/12/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>DIESSE FIRENZE E TOSCANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05027800480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESSE FIRENZE E TOSCANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE23C82D9</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.87 del 26/06/2018</oggetto>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>133.22</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000047-18 del 28/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184G00215 del 26/01/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1145/02 del 31/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>341.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF9233A807</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20184G02853 del 25/05/2018</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-06-01</dataInizio>
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