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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta 2015 ed anni precedenti modificate nel 2015</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-02-17</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE DEL 24/11/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00189332 del 08/07/2016</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO DI ORDINAZIONE N° 29 DEL 09/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE DEL 25/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TARGA PROGETTI PON FESR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA   MERENDONI   S.N.C.</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO VISITA MOSTRA ANDY WARHOL N° 69 ALUNNI + 3 VISITE LINGUA DEL 24/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PALAZZO DUCALE  Fondazione per la cultura</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288320157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZO DUCALE  Fondazione per la cultura</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.111 del 12/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03171551207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E37257 del 03/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI MATEMATICA A.S. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-21</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 00052 DEL 08/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716180843 del 06/07/2016 - MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>52.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO DOCUMENTI DI ADDEBITO N° 26279/16 - 26261/16  DEL 13/04/2016 ESAMI FIT IN DEUTSCH</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>960.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716103948 del 19/04/2016 - GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>35.17</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8715329106 del 17/12/2015 SPESE DI OTTOBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>219.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>219.93</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAGAMENTO DOMINIO 2016 ORDINE: MO7731623 - QUOTA IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18.57</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18.57</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716019896 del 03/02/2016 (NOVEMBRE 2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E00078 del 07/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.169211904 del 11/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00000275 del 12/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00000757 del 12/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE PER LA CULTURA DELLA SICUREZZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>95157150103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-02</dataInizio>
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      <oggetto>SALDO ORDINE DEL 13/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO  Software  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO  Software  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>968.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CODICE: TLITE0539935854996</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>SALDO RICEVUTA FISCALE N° 55/A DEL 08/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95157150103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>41.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-16</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO DOC. DI ADDEBITO N° 26053/16 DEL 06/04/2016 - ESAMI DE 09/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>357.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>357.38</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>PAGAMENTO N° 71 QUOTE ESAME FIRST RAPALLO/RECCO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01965580994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9718.85</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
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      <oggetto>CODICE: TLITE0539949071047</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.82</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>PAGAMANTO N° 79 QUOTE ESAMI P.E.T.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BRITISH SCHOOL LIGURIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716068379 del 18/03/2016 - SPESE DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00062297 del 08/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00061895 del 08/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO DOCUMENTO DI ADDEBITO N° 25120/16 DEL 09/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 8716361507  DEL 21/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>79.38</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ACQUISTO TARGA PROGETTI PON FESR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01018380103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOGRAFIA   MERENDONI   S.N.C.</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00188537 del 08/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00188669 del 08/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00188534 del 08/07/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00189163 del 08/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00189332 del 08/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716199150 del 25/07/2016 - SPESE DI MAGGIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716180843 del 06/07/2016 - MESE DI APRILE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716163939 del 14/06/2016 - MESE DI MARZO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00127576 del 09/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716247584 del 12/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 211 DEL 22/02/2013 STORNATA DA N.C. N° 328 DEL 14/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716335614 del 01/12/2016 - SPESE DI SETTEMBRE 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.111 del 12/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716276643 del 10/10/2016 - LUGLIO 2016</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 00052 DEL 08/08/2016</oggetto>
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      <oggetto>RINNOVO CAUSALE MO8598077</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00245247 del 08/09/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00245123 del 08/09/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00244485 del 08/09/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00244284 del 08/09/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00127439 del 09/05/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00127228 del 09/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO RICEVUTA FISCALE N° 109/A  DEL 24/05/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO DOCUMENTO DI ADDEBITO N° 25120/16 DEL 09/03/2016</oggetto>
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      <oggetto>CODICE: TLITE0539935854996</oggetto>
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          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>PAGAMENTO QUOTA IMPONIBILE MO7731623 - BACKUP SPAZIO WEB (1 ANNO) ORDINE N° 49247586</oggetto>
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      <oggetto>PAGAMENTO DOMINIO 2016 ORDINE: MO7731623 - QUOTA IMPONIBILE</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716019896 del 03/02/2016 (NOVEMBRE 2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE C.R.P. GENOVA BB GEST. ANT. E DEP.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E00078 del 07/01/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.169211904 del 11/01/2016</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2016/0000079/15  DEL 15/11/2016</oggetto>
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      <oggetto>ORDINE DEL 24/10/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00061895 del 08/03/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716126792 del 17/05/2016 - SPESE DI FEBBRAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO DOCUMENTI DI ADDEBITO N° 26279/16 - 26261/16  DEL 13/04/2016 ESAMI FIT IN DEUTSCH</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716103948 del 19/04/2016 - GENNAIO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO DOC. DI ADDEBITO N° 26053/16 DEL 06/04/2016 - ESAMI DE 09/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00062249 del 08/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PAGAMENTO N° 71 QUOTE ESAME FIRST RAPALLO/RECCO</oggetto>
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      <oggetto>CODICE: TLITE0539949071047</oggetto>
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          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8716068379 del 18/03/2016 - SPESE DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00062348 del 08/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>61.99</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 28/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>250.70</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2016/0000079/15  DEL 15/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00127491 del 09/05/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE DEL 25/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>BUONO DI ORDINAZIONE N° 29 DEL 09/11/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>ORDINE RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA 2017</oggetto>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE N° 35 DEL 28/11/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2016 60001 del 14/01/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00155/2016 del 30/09/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.169251765 del 08/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000121-16 del 31/08/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-27</dataInizio>
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          <ragioneSociale>JEFE s.a.s. di Ramiro Torres Escobar &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.10</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E29076 del 10/09/2016</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.EL  080160 del 29/02/2016</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>388.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E01899 del 20/01/2016</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00012 del 26/02/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.fattpa 8-16 del 08/09/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>CANTERO GIOVANNI &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01192750105</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.166424406 del 23/06/2016</oggetto>
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          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-07-05</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E02659 del 25/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 54/EL  DEL 12/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721502216 del 18/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E28484 del 07/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000076PA del 01/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SGM DISTRIBUZIONE S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0002 del 31/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1776 del 12/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO  Software  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO  Software  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.38/EL del 15/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.611 del 05/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LO SCHIZZO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00147370993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCHIZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>75.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75.41</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721502215 del 18/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000011-16 del 28/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>948.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>948.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.372/2016 del 05/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164G00329 del 05/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XA1883B3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/SPL del 29/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00415590108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.12 del 26/01/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09743040017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAN s.a.s. di Luca Zan e Andrea Zan &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>188.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>188.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03 del 23/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STIM - SISTEMI DI TELEMATICA S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA STIM S.R. L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01735070136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STIM - SISTEMI DI TELEMATICA S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA STIM S.R. L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3341.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.169257983 del 08/04/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>333.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>333.75</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 7721620407  DEL 24/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10065.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.26/PA del 11/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARONE ANNA MARIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRNNMR49H46H243Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARONE ANNA MARIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EL  080798 del 30/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UGO TESI     S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI     S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>231.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.241 del 16/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E25691 del 01/08/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>499.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>499.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XE6171E7DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20164E05933 del 16/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2592.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00052 del 08/08/2016 (ACCONTO)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2155.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XF1171E7E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/2016 del 01/02/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XO8171E7D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8G00303966, n.8G00303616, n.8G00303345, n.8G00303277, n.8G00303024, n.8G00302863, n.8G00302956</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00471850016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1361.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1361.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z041C179F3</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.371/PA del 28/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1206 del 21/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.58 del 31/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FTVPA/2016/1600028 del 29/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEONARDO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01444610990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5533.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5533.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N° 32 DEL 17/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMARK   Italia  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02151970999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMARK   Italia  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>202.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.60/2016 del 12/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z591B41B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2275 del 22/09/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05154789652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID  S.R.L.   NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05154789652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID  S.R.L.   NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2016/0000070/15 del 28/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>522.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>522.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z641883B44</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.97/02 del 31/03/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02720510102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI S.n.c. di MAESTRIPIERI DAVIDE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02720510102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI S.n.c. di MAESTRIPIERI DAVIDE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>448.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>448.62</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z751C18F95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO DI ORDINAZIONE N° 31 DEL 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z861BB5BE2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000092/77 del 13/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02070020264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02070020264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01023930421</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA VIAGGI s.r.l. - New Beetle t.o.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92851.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92851.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z881BE4F62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/2016 del 09/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A1C0A27A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE DEL 09/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C1BEB3E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.71/e del 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06677001007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTUR TIME  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FUTUR TIME  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00073 del 11/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.82/2016 del 14/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00278900105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRO STABILE DI GENOVA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINAZIONE N° 30 DEL 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03804230104</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>365.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.24E del 12/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIESSE FIRENZE E TOSCANA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05027800480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIESSE FIRENZE E TOSCANA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.057 del 28/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00202890992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3985.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3943.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDENE N° 33 DEL 18/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00415590108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>270.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO DI ORDINAZIONE N° 28 DEL 09/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1724.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.150244622 del 02/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TISCALI  Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI  Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5669.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5669.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N°</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PACI S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05012160486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>508.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N°</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2103 DEL 30/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>5795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4750.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N°</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>858.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40142015P00000655861 del 30/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8B15CC0B6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 988/2015  DEL 30/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI MARITTIMI DEL TIGULLIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO SERVIZI MARITTIMI DEL TIGULLIO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N°</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N°</oggetto>
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          <ragioneSociale>ALFA  MOQUETTES - Pizzutti  Roberto</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1640.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N°</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBLI (IN)  S.r.l. Soc.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLI (IN)  S.r.l. Soc.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESOR. PROVINCIALE DELLO STATO - I.V.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>388.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-11</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° V1/0014020  DEL 28/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPSERVICE S. Coop. p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI - Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE S. Coop. p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>72894.36</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>74666.76</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N° 2VV 140014252   - 2VV 140005188  DEL 30/01/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4109.91</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4251.98</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° FLG N° BEA16630  DEL 12/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BNP PARIBAS Leasing Solutions</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97081660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS Leasing Solutions</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>9648.07</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO FATTURA N° 2ED 705245  DEL 28/06/2012</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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</legge190:pubblicazione>
