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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta 2015 ed anni precedenti modificate nel 2015</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.liceodavigonicoloso.gov.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=240&amp;Itemid=0&amp;jsmallfib=1&amp;dir=JSROOT/Trasparenza/11_Bandi+di+gara+e+contratti/AVCP+Legge+190-12-XML+2015/gare2015.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <cig>NOCIG</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.150244622 del 02/01/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>TISCALI  Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TISCALI  Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5246.54</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000136-15 del 20/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2015/0000044/15 del 09/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA11 del 31/03/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>01013290992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.M.E.B.B.   S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>113.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00045 del 29/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E00331 del 09/01/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000006-2015 del 07/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01909770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROMAGNOLI  MASSIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>477.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-11</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>477.36</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.931 del 31/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721500605 del 16/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E16991 del 11/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.541 del 29/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>METEO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03091631204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METEO SYSTEM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>236.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.121/12/2015 del 22/05/2015</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00166860999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO ORDINE N° MO6637463  DEL 02/03/2015 - CON APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00064 del 02/12/2015</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.28/PA del 09/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMARK   Italia  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>202.20</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2015 60006 del 16/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01066360106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILI DELL'ORDINE S.R.L. - Metronotte Riviera di Levante S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-08-10</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00000093/16/2015 del 16/03/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.474/PA del 30/11/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>810.91</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.00042 del 08/09/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2015/0000040/15 del 07/05/2015</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>525.17</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721500606 del 16/04/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E24710 del 15/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X3612D3E9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.929 del 31/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X3710D1FB2</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2015/0000013/15 del 15/03/2015 - SCAMBIO COLONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1227.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X3B15CC0B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1587 del 16/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA - tecnodid s.r.l. editrice</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA - tecnodid s.r.l. editrice</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>X3C144E1BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1615005115 del 19/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00987061009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIAE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X3D12D3E8B</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E06329 del 19/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000000199 del 12/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BENACQUISTA  ASSICURAZIONI  SNC</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E25389 del 24/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO I.V.A. TRATTENUTA RIF. FATTURA N° 00069 DEL 17/12/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E16977 del 08/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.149/PA del 18/11/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>03298120100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo De Chiara  s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>78.41</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-26</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000007-2015-EL del 28/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAR RISTORANTE TIGULLIO S.n.c.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02108210994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAR RISTORANTE TIGULLIO S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>152.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.1362 del 31/07/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/PA del 27/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03298120100</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURIZIO DE CHIARA di Guglielmo De Chiara  s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00062 del 26/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>106.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X5115CC0C4</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.275/02 del 29/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02720510102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI S.n.c. di MAESTRIPIERI DAVIDE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02720510102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI S.n.c. di MAESTRIPIERI DAVIDE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.90</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000100-15 del 23/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>198.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X5312D3E97</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00012 del 16/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1653.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1653.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X5410D1FAB</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO QUOTA IMPONIBILE FATTURA N° 2015/0000001/7A  DEL 09/01/2015 - PARIGI</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30718.05</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30718.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.471/PA del 30/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1277.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1277.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5531 del 23/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10519990013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMAT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EL  080417 del 31/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UGO TESI     S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI     S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 191 11/02/2015 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N° 5 DEL 23/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MATER LINGUA S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.997 FP del 26/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.705 del 31/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.83/02 del 30/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02720510102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI S.n.c. di MAESTRIPIERI DAVIDE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02720510102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAESTRIPIERI S.n.c. di MAESTRIPIERI DAVIDE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>182.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X5F10D1FB1</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2015/0000004/7A del 01/02/2015  PER BIGL. AEREA SCAMBIO COLONIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3975.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X6315CC0B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.255 del 02/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06190970829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ML SYSTEMS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X64144E1B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E20932 del 04/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>441.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>441.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X6512D3E8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36/12/2015 del 07/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00166860999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00166860999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>X6715CC0D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E36421 del 19/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>391.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>391.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>X68144E1D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/04 del 05/08/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02202010993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECCO COLORI DI CANEVELLO F. E V. GANDOLFO F. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02202010993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RECCO COLORI DI CANEVELLO F. E V. GANDOLFO F. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>195.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X6912D3EA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/2 del 08/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARREDOTENDA  di Sorrentino Mario &amp; C.  s.n.c.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02631900103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARREDOTENDA  di Sorrentino Mario &amp; C.  s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.32/12/2015 del 27/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00166860999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.40142015P00000655861 del 30/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1106 del 26/11/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.996 FP del 26/10/2015</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>855.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>855.12</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00029 del 12/06/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>643.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>643.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.052 del 09/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00202890992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.SE.CO CENTRO SERVIZI COOPERATIVI SOC COOP R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00039 del 01/09/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00019 del 30/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>667.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.40980 del 02/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000053-15 del 31/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>521.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.158 del 29/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03647660103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CRUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03647660103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CRUNA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8D12D3E89</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2015/0000005/7A del 01/02/2015 - CRACOVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X8E10D1F9D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000015 del 23/03/2015 - II° ACCONTO TOLOSA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I VIAGGI DEL TOGHIRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>I VIAGGI DEL TOGHIRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21441.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21441.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.15/PA del 09/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01378140998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Festival della Scienza</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01378140998</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Festival della Scienza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.41159 del 25/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>586.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>586.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2015/0000043/15 del 08/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.159264792 del 11/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>199.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>199.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721500601 del 16/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 10/15 DEL 19/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>572.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721502059 del 03/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.930 del 31/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA115CC0C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.56/e del 21/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06677001007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTUR TIME  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06677001007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUTUR TIME  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA2144E1C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00031 del 15/06/2015 (QUOTA 70%)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA312D3E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E08574 del 09/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>496.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>496.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA410D1FA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 3F7 PER ACCONTO VIAGGIO AD AMSTERDAM</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01030840993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI DI LIGURIA TREKKING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01030840993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI DI LIGURIA TREKKING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XA515CC0DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46/SP del 04/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00271880106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIERA DI GENOVA  S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00271880106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIERA DI GENOVA  S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>XAD144E1CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO NOTA DI RIMBORSO N° 107  DEL 17/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>83004290108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P. A. CROCE  BIANCA  RAPALLESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>83004290108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P. A. CROCE  BIANCA  RAPALLESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>51.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XAF10D1FAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO QUOTA IMPONIBILE FATTURA N° 0001  DEL 07/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XB015CC0E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO MULTI  ORDINE N° MO7137522 - QUOTA IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>29.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.66</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.890 del 29/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>307.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154G01933 del 27/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 8/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>605.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000117 del 13/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLI (IN)  S.r.l. Soc.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLI (IN)  S.r.l. Soc.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.80/P del 31/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03895810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03895810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDS  s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>334.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>334.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XB8144E1D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.404/PA del 29/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.04</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>XB912D3EA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2015/0000035/15 del 30/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>730.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>730.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XBA10D1FB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E01727 del 19/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2592.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2592.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XBE15CC0BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.745 del 03/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00147370993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCHIZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00147370993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LO SCHIZZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XBF144E1BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000098-15 del 23/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XC012D3E8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.288 del 23/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>217.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.7721502058 del 03/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01795380359</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GESTA  S.p.a. Socio Unico</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.112/12/2015 del 16/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00166860999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUOTE ALUNNI PER VISITA EXPO' CODICE 331509289259 LICEO DA VIGO RAPALLO - VISITA DEL 16/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO' 2015 S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO' 2015 S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>PAGAMENTO ORDINE N° BH75595P</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TISCALI  Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TISCALI  Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E08575 del 09/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>496.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>496.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA 4F7 PER ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A BERLINO</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI DI LIGURIA TREKKING</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01030840993</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI DI LIGURIA TREKKING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19097.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19097.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FTE80070159 del 02/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZANICHELLI  EDITORE  S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03978000374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZANICHELLI  EDITORE  S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>915.00</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01/12/2015 del 09/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00166860999</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIGULLIO DI MARCONE F.&amp; G. Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N°</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLI (IN)  S.r.l. Soc.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01842780064</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLI (IN)  S.r.l. Soc.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>388.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154G02700 del 29/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XDD12D3E87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E02940 del 26/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XDF15CC0CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EL  081143 del 31/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI     S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272980103</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO TESI     S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>525.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.252 PA del 09/07/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO  AGORA'  SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03486790102</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO  AGORA'  SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1363.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1363.68</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XE112D3EA0</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.479 FP del 21/04/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 20154E01473 AL NETTO IVA € 19,36)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>XE812D3E8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.294 del 28/02/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02741910109</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO AVV S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XE910D1FA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2/18  DEL 30/01/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROYECTO ESPANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07507591217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROYECTO ESPANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36652.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36652.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XEA15CC0D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.94/SPL del 31/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00415590108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ME DI SAN  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>207.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>207.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XED171E7C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-0000185-15 del 27/11/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01372340990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OVERCOM  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XF115CC0C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.407/PA del 29/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00739880110</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE LORENZINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00028 del 11/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01902820990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVOTEK  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XF312D3E93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.171 del 11/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01502650995</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO  SERVIZI  S.E.F.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF40C808FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.156424323 del 17/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF410D1FA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20154E10551 del 31/03/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>XF515CC0D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.43/EL del 30/10/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00182770990</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZI  MARIO  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>965.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>560665346B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° V1/0014020  DEL 28/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI - Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE S. Coop. p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZIONALE DEI SERVIZI - Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00310180351</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPSERVICE S. Coop. p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42172.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45126.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X0010D1F94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 267/C14 DEL 5/11/2014 PER ACCONTO SOGGIORNO LINGUISTICO A LONDRA</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI DI LIGURIA TREKKING</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LA GRANDE MINIERA DEI VIAGGI DI LIGURIA TREKKING</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>QUOTA IMPONIBILE FATTURA N° 00069  DEL 17/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 148301838  DEL 30/12/2014</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2527  DEL 31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2526 DEL 31/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 19E  DEL 10/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIESSE  FIRENZE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOTEL AZZI - LOCANDE DEGLI ARTISTI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97053100158</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>05235660486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL AZZI - LOCANDE DEGLI ARTISTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>819.18</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 20144E19016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>31.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 576 FP  DEL 10/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>207.66</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 994  DEL 06/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIGURGRAF  s.n.c.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01172000992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIGURGRAF  s.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N° 2VV 140014252   - 2VV 140005188  DEL 30/01/2014</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURE N° 20144E02033 - 20144E02506  DEL 07/07/2014 - 14/07/2014</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-12</dataInizio>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N° 2014/0000006/7A  DEL 05/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01075220994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELABUS S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT. N° 20144G01560 DEL  22/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI -CASA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XC110D1FA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>42192.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>44555.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>XD00C80914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N° 004513 - 004514 - 004515 - 004516  DEL 28/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INITIAL  ITALIA  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2379.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>XDE10D1F9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91012120100</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO PER L'ISTRUZIONE SUPERIORE - "G. DA VIGO N. DA RECCO" - RAPALLO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N° 4014-2014-12-201501</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A. MANZONI &amp;C. S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1037.00</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>
